7月12日,审计处在资产公司会议室召开资产公司及所属企业2021年度资产负债损益情况专项审计进点会。资产公司及所属企业负责人、财务负责人,西秦金周会计师事务所代表参加会议。会议由审计处处长张宁主持。
会上,张宁传达了此次审计工作的要求。资产公司及所属企业资产负债损益情况审计是我校内部审计工作的重要内容,此次审计是针对与学校资源利用有关的业务活动以及内部控制的适当性、有效性的审查,要求如下:一是提高政治站位,正确看待和认真接受审计工作。二是资产公司及所属企业要全力配合审计工作,各公司指定专人协助事务所开展工作,按照审计组要求及时提供资料,确保审计资料的真实性、完整性,确保全过程实事求是,不弄虚作假。三是强化组织纪律,审计组成员要严格遵守审计纪律,坚持依法审计、文明审计,客观公正反映审计结论。四是做好审计整改工作,以本次审计为契机,全面检查总结本单位的经营情况与内部控制情况,认真查摆问题,切实整改落实,建立健全本部门本企业的规章制度,确保本企业、本部门经济运行的合理合法,提高组织运行效率,确保我校经营性资产的增值保值。
西秦金周会计师事务所黄华讲解了此次审计实施方案的任务目标、时间范围、成员构成等重要内容。资产公司、乐器厂、朱雀琴行负责人做表态发言。

责任编辑:宋雨薇














